Home
1-kinh-te-quan-ly
1-luan-an-tot-nghiep
tai-chinh-ngan-hang
Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai Chi nhánh Tân Biên
[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat]
[/kythuat]
[tomtat]
[tomtat]
Hoàn
thiện quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Đồng Nai Chi nhánh Tân Biên
MỤC
LỤC
PHẦN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG
I: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
1.1
Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ
1.2
Các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ
1.3
Sự cần thiết của hệ thống KSNB
1.4
Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống KSNB [4]
1.5
Trình tự nghiên cứu của hệ thống KSNB [4]
1.6
Hoàn thiện hệ thống KSNB
KẾT
LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG
II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI AGRIBANK ĐỒNG NAI – CN
TÂN BIÊN
2.1
Tình hình tổ chức kinh doanh tại NHNo& PTNT Đồng Nai Chi nhánh Tân Biên
2.2
Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay tại Chi nhánh Tân Biên
KẾT
LUẬN CHƯƠNG II
CHƯƠNG
III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO VAY
TẠI AGRIBANK ĐỒNG NAI – CN TÂN BIÊN
3.1
Nhận xét về quy trình kiểm soát hoạt động cho vay tại chi nhánh
3.2
Những hạn chế trong quy trình kiểm soát hoạt động cho vay
3.3
Các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát hoạt động cho vay
KẾT
LUẬN CHƯƠNG III
KẾT
LUẬN
Bài viết liên quan